环翠区财政局开展内控检查 深入推进公立医院内部控制建设 为加强财会监督,规范内部权力运行,根据财政 卫生健康委 医保局等四部门《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见的通知》要求,环翠区财政局、环翠区卫生健康局、环翠区医保局联合对辖区内公立医院内部控制建设情况开展检查,持续提升公立医院服务效能和内部治理水平。 一、高度重视,精心组织 由环翠区财政局牵头,联合区卫生健康局、区医保局成立公立医院内部控制检查领导小组,区财政局班子成员任组长,区卫生健康局、区医保局班子成员任副组长,指导联合检查组开展工作,通过召开座谈会部署检查事项,明确工作要求,落实工作责任,扎实推进检查工作。 二、开展实地督导,强化内部控制建设 内控检查领导小组围绕内部控制制度建设及执行情况、会计核算等方面,并结合上半年内控编报情况,到辖区内公立医院开展实地督导检查,通过查阅资料、询问交流等方式,切实发现问题并提出整改建议。 三、加强督促整改,完善内控体系 始终坚持问题导向,对检查中发现的问题及时梳理形成检查报告,督促单位按时整改,推进公立医院建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效,监督到位的内部控制体系,有效防范内部运营风险,夯实管理基础,推进服务效能提质增效。
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